Faktúra č. DF/25/0040

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0040
  • Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie žiakov-lyžiar.výcvik
  • Dátum doručenia: 13.02.2025
  • Celková hodnota: 3 492,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 018/25
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
018/25 Objednávame si u Vás ubytovanie pre 80 žiakov SOŠ polytechnickej J.A.Baťu, Štefánikova 39, Svit, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku od 3.2.-7.2.2025. Cena objednávky cca 3400 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 Školský internát - podnikateľská činnosť 37947541 0,00 € 20.01.2025 14.02.2025 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť