Faktúra č. DF/25/0022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0022
  • Popis fakturovaného plnenia: Celodenná strava žiakov-lyžiarsky výcvik
  • Dátum doručenia: 07.02.2025
  • Celková hodnota: 3 800,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 016/25
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
016/25 Objednávame si u Vás celodennú stravu pre 80 žiakov SOŠ polytechnickej Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit,ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku od 3.2.-7.2.2025. Celková suma objednávky 3 800 eur. Stredná odborná škola 37947541 VežaSvit, s.r.o. 4588870 0,00 € 20.01.2025 30.01.2025 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť