Faktúra č. DF/25/0022
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: VežaSvit, s.r.o.
- IČO: 4588870
- Adresa: ul. Svornosti 11039, 821 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0022
- Popis fakturovaného plnenia: Celodenná strava žiakov-lyžiarsky výcvik
- Dátum doručenia: 07.02.2025
- Celková hodnota: 3 800,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 016/25
- Dátum zverejnenia: 19.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016/25 | Objednávame si u Vás celodennú stravu pre 80 žiakov SOŠ polytechnickej Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit,ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku od 3.2.-7.2.2025. Celková suma objednávky 3 800 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | VežaSvit, s.r.o. | 4588870 | 0,00 € | 20.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľka SOŠ | Objednávka |