Faktúra č. DF/25/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: Polokošele, tričká-o.v.
  • Dátum doručenia: 06.02.2025
  • Celková hodnota: 148,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 051/25
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
051/25 Hlavná činnosť-o.v. Objednávame si u Vás polokošele a tričká podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 150 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 Michal Hricko - mh2 46539964 0,00 € 03.02.2025 14.02.2025 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť