Faktúra č. DF/25/0016

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0016
  • Popis fakturovaného plnenia: PE hadica matná-o.v.
  • Dátum doručenia: 23.01.2025
  • Celková hodnota: 929,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 020/25
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
020/25 PE hadica matná-o.v. Stredná odborná škola 37947541 Peter BARILLA-PE PLAST 32868669 756,00 € 20.01.2025 30.01.2025 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť