Faktúra č. DF/24/0528

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0528
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI-vyúčtov.zálohy
  • Dátum doručenia: 14.01.2025
  • Celková hodnota: 679,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 224/24
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
224/24 Hlavná činnosť-ŠI. Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 680 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 OBI SLOVAKIA, s.r.o. 48258946 0,00 € 20.11.2024 29.11.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť