Faktúra č. DF/24/0519

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0519
  • Popis fakturovaného plnenia: Plyn 12/2024- ŠI, škola
  • Dátum doručenia: 10.01.2025
  • Celková hodnota: 12 969,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zmluva 6503002383
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť