Faktúra č. DF/24/0518

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0518
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2024-ŠI, škola
  • Dátum doručenia: 08.01.2025
  • Celková hodnota: 1 616,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 033/24
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť