Faktúra č. DF/24/0399

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0399
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-10/2024- ŠI, škola
  • Dátum doručenia: 04.11.2024
  • Celková hodnota: 1 965,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: Trv.obj. 033/24
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť