Faktúra č. DF/24/0386

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0386
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava plynového zariadenia-horák-kotolňa-ŠI, škola
  • Dátum doručenia: 22.10.2024
  • Celková hodnota: 156,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 210/24
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
210/24 Hlavná činnosť-ŠI, škola. Objednávame si u Vás opravu plynového horáka v kotolni pri ŠI SOŠ polytechnickej vo Svite. Cena objednávky cca 200 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS 17286441 0,00 € 15.10.2024 06.11.2024 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť