Faktúra č. DF/24/0284

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0284
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI-účelové FP
  • Dátum doručenia: 09.08.2024
  • Celková hodnota: 75,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: Trv.obj. 017/24
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť