Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0226
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-6/2024-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 03.07.2024
- Celková hodnota: 1 523,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 033/24
- Dátum zverejnenia: 25.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť