Faktúra č. DF/23/0399

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0399
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner HP-ekon.úsek-vyúčtov.zálohy
  • Dátum doručenia: 28.11.2023
  • Celková hodnota: 205,39 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 132/23
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
132/23 Hlavná činnosť-ekon.úsek. Objednávame si u Vás: - 1ks toner W1490X, čierny. Cena objednávky 205,39 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 ALZA, s.k.,s.r.o. 36562939 0,00 € 09.10.2023 25.10.2023 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť