Faktúra č. DF/23/0304
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol
- IČO: 32880219
- Adresa: Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0304
- Popis fakturovaného plnenia: Pracov.obuv, pracovné nohavice-o.v.
- Dátum doručenia: 06.10.2023
- Celková hodnota: 346,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 128/23
- Dátum zverejnenia: 17.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128/23 | Hlavná činnosť-o.v. Objednávame si u Vás: - 2 páry - pracov.obuv Taruca/Tanoha Lady s pásikom, - 2 ks - nohavice pracovné DARJA gumička, - 6 párov - pracov. obuv ARTRS - sandále ARMEN hnedé. Cena objednávky 346,45 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol | 32880219 | 0,00 € | 04.10.2023 | 13.10.2023 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |