Faktúra č. DF/23/0292

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0292
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-ŠI
  • Dátum doručenia: 27.09.2023
  • Celková hodnota: 554,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 121/23
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
121/23 Hlavná činnosť-ŠI. Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Cena objednávky 554,32 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 0,00 € 20.09.2023 29.09.2023 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť