Faktúra č. DF/23/0288

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0288
  • Popis fakturovaného plnenia: Papier-Xerox-o.v.
  • Dátum doručenia: 19.09.2023
  • Celková hodnota: 280,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 110/23
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
110/23 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 6000 ks- ofsetový papier 80g/m2 o rozmere 48x65 cm, Cena objednávky 280,80 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 Papyrus Poprad, s.r.o. 31678238 0,00 € 12.09.2023 26.09.2023 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť