Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0265
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI
- Dátum doručenia: 08.09.2023
- Celková hodnota: 104,17 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: trv.obj. 015/23
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť