Faktúra č. DF/23/0219

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0219
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce za III.Q 2023
  • Dátum doručenia: 13.07.2023
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: trv.obj. 003/23
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť