Faktúra č. DF/23/0215

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0215
  • Popis fakturovaného plnenia: Prečistenie kanalizácie-škola
  • Dátum doručenia: 10.07.2023
  • Celková hodnota: 201,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 092/23
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
092/23 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás prečistenie kanalizácie v budove školy SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite. Stredná odborná škola 37947541 Jozef Danko 32862644 0,00 € 29.06.2023 13.07.2023 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť