Faktúra č. DF/23/0120

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0120
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia kotolne-ŠI,škola
  • Dátum doručenia: 21.04.2023
  • Celková hodnota: 497,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 070/23
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
070/23 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás odborné skúšky plynového zariadenia v kotolni pri ŠI SOŠ polytechnickej vo Svite. Stredná odborná škola 37947541 Plynoservis-Emil Bednarčík 17286441 0,00 € 13.04.2023 27.04.2023 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť