Faktúra č. DF/23/0094

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0094
  • Popis fakturovaného plnenia: Vizitkový papier Stiva-o.v.
  • Dátum doručenia: 05.04.2023
  • Celková hodnota: 18,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ----
  • Identifikácia objednávky: 062/23
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
062/23 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 4 bal. vizitkový papier B/10ks Stiva. Cena objednávky 18,06 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 Papyrus Poprad, s.r.o. 31678238 0,00 € 27.03.2023 06.04.2023 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť