Faktúra č. DF/22/0437
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: AENERGY, s.r.o.
- IČO: 45425787
- Adresa: Pilisko 19/4, 05940 Liptovská Teplička
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0437
- Popis fakturovaného plnenia: Balkónové zostavy-10 ks-ŠI
- Dátum doručenia: 09.12.2022
- Celková hodnota: 6 088,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 161/22
- Dátum zverejnenia: 31.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161/22 | Hlavná činnosť-ŠI. Objednávame si u Vás: - 10 ks - balkónová zostava (518,875 eur/ks) - 2 ks - okno dvojkrídlové-2080x1450 (450 eur/ks). Cena objednávky 6088,75 eur bez DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | AENERGY, s.r.o. | 45425787 | 0,00 € | 02.12.2022 | 06.12.2022 | RNDr. Eva Nebusová | Objednávka |