Faktúra č. DF/22/0345

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0345
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby-ekon.úsek
  • Dátum doručenia: 15.11.2022
  • Celková hodnota: 214,93 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 145/22
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
145/22 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 200 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 Papyrus Poprad, s.r.o. 31678238 0,00 € 11.11.2022 22.11.2022 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť