Faktúra č. DF/22/0310
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: MIVO Servis, s.r.o.
- IČO: 36510017
- Adresa: Strazske nam.6, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0310
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia kotolne-kotlov, tlakových nádob-ŠI, škola, budova "A"
- Dátum doručenia: 10.10.2022
- Celková hodnota: 333,65 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 128/22
- Dátum zverejnenia: 20.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128/22 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás revízne prehliadky, skúšky tlakových zariadení-kotolne, kotlov, tlakových nádob v priestoroch školy, ŠI. Cena objednávky 333,65 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | MIVO Servis, s.r.o. | 36510017 | 0,00 € | 07.10.2022 | 19.10.2022 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |