Faktúra č. DF/22/0282
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Gastrobal, s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0282
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby-škola
- Dátum doručenia: 22.09.2022
- Celková hodnota: 337,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 126/22
- Dátum zverejnenia: 01.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126/22 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 5 bal.- toaletný papier JUMBO 26 Comfort, - 1 bal.- toaletný papier JUMBO 18 Comfort, - 3 bal.- utierky PEAKSERVE H5 Cena objednávky 337,25 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | Gastrobal, s.r.o. | 46841075 | 0,00 € | 22.09.2022 | 06.10.2022 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |