Faktúra č. DF/22/0015

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0015
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-ŠI
  • Dátum doručenia: 27.01.2022
  • Celková hodnota: 263,63 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 048/22
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
048/22 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 260 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 0,00 € 24.01.2022 04.02.2022 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť