Faktúra č. DF/21/0392
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Papyrus Poprad, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizanska 3916, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0392
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál-vzdeláv.poukazy
- Dátum doručenia: 08.12.2021
- Celková hodnota: 50,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 176/21
- Dátum zverejnenia: 17.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176/21 | Hlavná činnosť-vzdelávacie poukazy. Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu. Cena objednávky 50 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | Papyrus Poprad, s.r.o. | 31678238 | 0,00 € | 01.12.2021 | 14.12.2021 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |