Faktúra č. DF/21/0293

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0293
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-Covid 19-škola
  • Dátum doručenia: 11.10.2021
  • Celková hodnota: 114,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 135/21
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
135/21 Hlavná činnosť. Objednávame si dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu. Cena objednávky 114 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 0,00 € 07.10.2021 13.10.2021 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť