Faktúra č. DF/21/0236

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0236
  • Popis fakturovaného plnenia: Vypratanie pivničných priestorov-škola
  • Dátum doručenia: 30.08.2021
  • Celková hodnota: 2 868,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 077/21
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
077/21 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás vypratanie pivničných priestorov v budove školy v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 5.5.2021. Maximálna hodnota objednávky 2 868 eur s DPH. Termín: 1. 6. - 30. 6. 2021. Kontaktná osoba: RNDr. Nebusová Eva, č.t Stredná odborná škola 37947541 ŠKOTKO Pavol 37177494 0,00 € 19.05.2021 25.05.2021 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť