Faktúra č. DF/21/0223

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0223
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-ŠI, škola
  • Dátum doručenia: 13.08.2021
  • Celková hodnota: 1 446,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 104/21
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
104/21 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu pre potreby školy a školského internátu. Stredná odborná škola 37947541 Gastrobal, s.r.o. 46841075 0,00 € 11.08.2021 18.08.2021 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť