Faktúra č. DF/21/0199

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0199
  • Popis fakturovaného plnenia: Pristavenie veľkoobj.kontajnera a odvoz staveb.odpadu-škola
  • Dátum doručenia: 22.07.2021
  • Celková hodnota: 387,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 100/21
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
100/21 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - pristavenie veľkoobjemového kontajnera a vývoz stavebného odpadu. Stredná odborná škola 37947541 TENCER, s.r.o. 46264647 0,00 € 21.07.2021 29.07.2021 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť