Faktúra č. DF/21/0165

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0165
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-TORK utierky-Covid 19
  • Dátum doručenia: 14.06.2021
  • Celková hodnota: 246,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 85/2021
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť