Faktúra č. DF/21/0070

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0070
  • Popis fakturovaného plnenia: Odbor.prehliadky, skúšky plynov.zariadení-kotolňa pri ŠI-ŠI,škola
  • Dátum doručenia: 26.03.2021
  • Celková hodnota: 294,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 062/21
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
062/21 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás pravidelnú prehliadku plynového zariadenia v plynovej kotolni pri ŠI SOŠ polytechnickej J.A. Baťu vo Svite. Stredná odborná škola 37947541 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS 17286441 0,00 € 19.03.2021 07.04.2021 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť