Faktúra č. DF/20/0325

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/20/0325
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
  • Dátum doručenia: 14.12.2020
  • Celková hodnota: 140,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trv.obj. 039/20
  • Dátum zverejnenia: 24.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť