Faktúra č. DF/20/0323

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/20/0323
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky - Covid 19-škola
  • Dátum doručenia: 10.12.2020
  • Celková hodnota: 887,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 160/20
  • Dátum zverejnenia: 24.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
160/20 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu pre potreby SOŠ polytechnickej Jana Antonína Baťu bo Svite. Stredná odborná škola 37947541 Gastrobal, s.r.o. 46841075 0,00 € 09.12.2020 22.12.2020 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť