Faktúra č. DF/20/0309

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/20/0309
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
  • Dátum doručenia: 08.12.2020
  • Celková hodnota: 835,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 150/20
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
150/20 Hlevná činnosti. Objednávame si u Vás: - 145 m2 plávajúca podlaha - 145 m2 podložka - 100 bm lišty a ukončenia podľa vlastného výberu. Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 0,00 € 08.12.2020 11.12.2020 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť