Faktúra č. DF/20/0272

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/20/0272
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
  • Dátum doručenia: 09.11.2020
  • Celková hodnota: 163,68 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 132/20
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
132/20 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa vlastného výberu. Stredná odborná škola 37947541 Tatragas, Ing. Rudolf Škovira 17119821 0,00 € 29.10.2020 19.11.2020 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť