Faktúra č. DF/20/0259

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/20/0259
  • Popis fakturovaného plnenia: Kontrola hasicich prístrojov a hydrantov-HČ
  • Dátum doručenia: 29.10.2020
  • Celková hodnota: 32,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 131/20
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
131/20 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás kontrolu a opravu požiarnych zariadení (hasiacich prístrojov a hydrantov)v budove školy. Stredná odborná škola 37947541 LIMAT Maroš Lištiak 32880669 0,00 € 26.10.2020 05.11.2020 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť