Faktúra č. DF/20/0065

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/20/0065
  • Popis fakturovaného plnenia: Nitrilové rukavice, tekuté mydlo-škola
  • Dátum doručenia: 20.03.2020
  • Celková hodnota: 21,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 071/20
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
071/20 Objednávame si u Vás - 68192 - rukavice nitrilové čierne-extra silné (L) - 100 ks-3 bal., - 910367 - tekuté mydlo LINTEO 5 l/modré-2ks. Stredná odborná škola 37947541 Gastrobal, s.r.o. 46841075 0,00 € 20.03.2020 31.03.2020 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť