Faktúra č. DF/20/0059

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/20/0059
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na o.v.-PE hadica mat.
  • Dátum doručenia: 11.03.2020
  • Celková hodnota: 304,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 053/20
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
053/20 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 110 kg- hadica matná 350/50 obojstr.joniz. Cena objednávky cca 280 eur. Stredná odborná škola 37947541 Peter BARILLA-PE PLAST 32868669 0,00 € 05.02.2020 11.02.2020 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť