Faktúra č. DF/20/0038

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/20/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: Preprava žiakov autobusom-lyžiarsky výcvik-škola
  • Dátum doručenia: 17.02.2020
  • Celková hodnota: 700,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 045/20
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
045/20 Objednávame si u Vás prepravu 55 žiakov SOŠ, polytechnickej J.A Baťu, Štefánikova 39, Svit, ktorí sa zúčastnia lyžiarského výcviku od 10.2.-14.2.2020. Cena dopravy Svit-Lučivná a späť na deň 140 eur. Maximálna cena objednávky celkom 700 eur vč.DPH. 10. Stredná odborná škola 37947541 Doprava-Ján Kovalčík 32878630 0,00 € 24.01.2020 11.02.2020 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť