Faktúra č. DF/20/0007

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/20/0007
  • Popis fakturovaného plnenia: Xeroxový papier-o.v.
  • Dátum doručenia: 15.01.2020
  • Celková hodnota: 205,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 004/20
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
004/20 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - Xerox A2+ 80 g IQ Print - 6000 ks. Cena objednávky cca 210 eur. Stredná odborná škola 37947541 Papyrus Poprad, s.r.o. 31678238 0,00 € 09.01.2020 25.01.2020 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť