Faktúra č. DF/19/0331

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0331
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce na výťahoch-10-12/2019-ŠI
  • Dátum doručenia: 17.12.2019
  • Celková hodnota: 134,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 016/19
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
016/19 Trvalá objednávka na rok 2019-hlavná činnosť. Objednávame si u Vás servis výťahov v školskom internáte SOŠ na rok 2019. Stredná odborná škola 37947541 Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro 32880944 0,00 € 16.01.2019 26.01.2019 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť