Faktúra č. DF/19/0329

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0329
  • Popis fakturovaného plnenia: MAGMA systémová podpora 4.Q 2019
  • Dátum doručenia: 16.12.2019
  • Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 053/19
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
053/19 Trvalá objednávka na rok 2019-hlavná činnosť. Objednávame si u Vás výkon odborných prácv oblasti výpočtovej techniky-program MAGMA. Stredná odborná škola 37947541 Auto Cont SK, a.s. 36396222 0,00 € 21.01.2019 12.02.2019 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť