Faktúra č. DF/19/0329
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Auto Cont SK, a.s.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0329
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA systémová podpora 4.Q 2019
- Dátum doručenia: 16.12.2019
- Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 053/19
- Dátum zverejnenia: 21.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
053/19 | Trvalá objednávka na rok 2019-hlavná činnosť. Objednávame si u Vás výkon odborných prácv oblasti výpočtovej techniky-program MAGMA. | Stredná odborná škola | 37947541 | Auto Cont SK, a.s. | 36396222 | 0,00 € | 21.01.2019 | 12.02.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |