Faktúra č. DF/19/0327

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0327
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia kotolne-škola-budova A
  • Dátum doručenia: 17.12.2019
  • Celková hodnota: 672,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 165/19
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
165/19 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás priodické revízie VTZ v kotolni SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite (ul. SNP 8-budova A). Stredná odborná škola 37947541 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS 17286441 0,00 € 13.12.2019 10.01.2020 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť