Faktúra č. DF/19/0316

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0316
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI, škola
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 402,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 028/19
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť