Faktúra č. DF/19/0313

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0313
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
  • Dátum doručenia: 06.12.2019
  • Celková hodnota: 294,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 033/19
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
033/19 Trvalá objednávka na rok 2019-hlavná činnosť. Objednávame si u Vás farby, laky a ostatný pomocný materiál podľa vlastného výberu. Oprávnená osoba: Ján Klembara Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 0,00 € 16.01.2019 26.01.2019 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť