Faktúra č. DF/19/0292

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0292
  • Popis fakturovaného plnenia: Volejbal.lopty, florbal.hokejky-účel.šport.
  • Dátum doručenia: 02.12.2019
  • Celková hodnota: 326,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 152/19
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
152/19 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - volejbalové lopty Mikasa 300-3 ks - 4 ks - florbalové hokejky MPS Boomerang 2x ľavá, 2x pravá - 5 ks MPS Black - 2x pravá a 3x ľavá. Cena objednávky cca 330 eur. Stredná odborná škola 37947541 UNIJUNIOR-SPORT 17280397 0,00 € 28.11.2019 10.12.2019 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť