Faktúra č. DF/19/0285

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0285
  • Popis fakturovaného plnenia: Realizácia postupu-zadávanie zákazky na dodávku plynu využitím elektron.trhoviska na r.2020
  • Dátum doručenia: 25.11.2019
  • Celková hodnota: 450,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 132/19
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
132/19 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: "Realizáciu postupu zadávania zákazky na dodávku plynu postupom s využitím elektronického trhoviska" na rok 2020. Cena objednávky 450 eur vrátane DPH. Stredná odborná škola 37947541 TENDER-KONZULT, s.r.o. 36211273 0,00 € 04.11.2019 15.11.2019 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť