Faktúra č. DF/19/0265

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0265
  • Popis fakturovaného plnenia: Plyn 10/2019-ŠI, škola
  • Dátum doručenia: 08.11.2019
  • Celková hodnota: 3 452,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 020/19
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť