Faktúra č. DF/19/0248

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0248
  • Popis fakturovaného plnenia: Nábytok do izieb-ŠI-vyúčtov. zálohy
  • Dátum doručenia: 28.10.2019
  • Celková hodnota: 17 114,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 122/19
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
122/19 Hlavná činnosť - školský internát. Na základe Vami predloženej cenovej ponuky objednávame si u Vás: - 70 ks jednolôžková posteľ s úlož.priestorom 940x430x2040 - 70 ks matrac pružinový do 130 kg, odzip.poťah 900x2000x170 - 70 ks nočný stolík - 70 ks Stredná odborná škola 37947541 LENCOS IN, s.r.o. 46475184 0,00 € 15.10.2019 25.10.2019 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť